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- 010 __ |a 978-7-121-09319-7 |d CNY29.00
- 100 __ |a 20090912d2009 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a Wiley CIA备考精要 |9 Wiley CIA bei kao jing yao |h 1 |i 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务 |d Wiley CIA exam review focus notes |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement |f (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 |g 李海风,李媛媛等译 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2009.09
- 215 __ |a 20,186页 |d 24cm
- 225 2_ |a Wiley CIA备考精要系列
- 305 __ |a 本书由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授权
- 330 __ |a 本书内容包括:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务。
- 461 _0 |1 2001 |a Wiley CIA备考精要系列
- 510 1_ |a Wiley CIA exam review focus notes |h 1 |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement |z eng
- 606 0_ |a 内部审计 |x 考核 |j 自学参考资料
- 701 _1 |c (美) |a 瓦莱布哈内尼 |9 wa lai bu ha nei ni |b S·拉奥 |4 著
- 702 _0 |a 李海风 |9 li hai feng |4 译
- 702 _0 |a 李媛媛 |9 li yuan yuan |4 译
- 801 _0 |a CN |b RENTIAN |c 20090912
- 905 __ |a ZPHC |d F239.45/18