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- 200 1_ |a 企业内部控制审计工作底稿编制指南 |9 qi ye nei bu kong zhi shen ji gong zuo di gao bian zhi zhi nan |f 中国注册会计师协会编
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- 330 __ |a 本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等重要环节,阐述了内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,提供了核心工作底稿的范例等。
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