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中文图书1.内部控制与内部审计 F272.3/248
馆藏复本:2
可借复本:2 王天, 贾海俊, 李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书2.高校管理审计应用研究 G647.5/82
馆藏复本:1
可借复本:1 李强著
吉林大学出版社 2023
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中文图书3.一本书读懂内部审计 F239.45/30
馆藏复本:1
可借复本:1 孙伟航著
红旗出版社 2023
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中文图书4.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/29
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45-62/2
馆藏复本:2
可借复本:2 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.行政事业单位内部审计实务与案例 F239.66/12
馆藏复本:1
可借复本:1 曹文莉,冯海燕主编
中国财政经济出版社 2022
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中文图书7.行政事业单位内部控制与内部审计研究 F239.66/11
馆藏复本:1
可借复本:1 周守亮著
大连理工大学出版社 2021
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中文图书8.上市公司内部审计治理效应研究 F276.6/609
馆藏复本:1
可借复本:1 郭慧著
中国社会科学出版社 2010
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中文图书9.现代企业内部审计实务全书 F239.45/28
馆藏复本:1
可借复本:1 《现代企业内部审计实务全书》编委会编著
地震出版社 2017
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中文图书10.勇气求实:探索内部审计发展之路 F239.62/2
馆藏复本:1
可借复本:1 袁亮亮主编
立信会计出版社 2020
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中文图书11.行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析 F239.66-62/3
馆藏复本:1
可借复本:1 李素鹏编著
人民邮电出版社 2020
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中文图书12.行政事业单位常见审计问题及案例 F239.66/10
馆藏复本:1
可借复本:1 广东诚安信会计师事务所,中勤万信会计师事务所组编
经济科学出版社 2020
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中文图书13.企业内部审计实务详解:审计程序+实践技法+案例解析 F239.45/27
馆藏复本:1
可借复本:1 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书14.行政事业单位内部控制规范实施指南.修订版 F239.66-65/7
馆藏复本:2
可借复本:2 方周文,张庆龙,聂兴凯编著
立信会计出版社 2017
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中文图书15.行政事业单位内部控制规范:2017年版 F239.66-65/6
馆藏复本:2
可借复本:2 中华人民共和国财政部制定
立信会计出版社 2017
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中文图书16.新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务 F239.66/9
馆藏复本:2
可借复本:2 张庆龙主编
电子工业出版社 2017
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中文图书17.内部审计工作法 F239.45/26
馆藏复本:2
可借复本:2 谭丽丽,罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书18.内部审计理论与实务 F239.45/25
馆藏复本:2
可借复本:2 李越冬主编
清华大学出版社 2017
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中文图书19.行政事业单位内部控制实务操作指南.3版 F239.66-62/2
馆藏复本:2
可借复本:2 刘永泽,唐大鹏主编
东北财经大学出版社 2016
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中文图书20.高校管理审计研究 G647.5/35
馆藏复本:2
可借复本:2 乔春华著
东南大学出版社 2016
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