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中文图书1.内部控制与内部审计 F272.3/248
馆藏复本:2
可借复本:2 王天, 贾海俊, 李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书2.一本书读懂内部审计 F239.45/30
馆藏复本:1
可借复本:1 孙伟航著
红旗出版社 2023
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中文图书3.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45-62/2
馆藏复本:2
可借复本:2 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书4.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/29
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.现代企业内部审计实务全书 F239.45/28
馆藏复本:1
可借复本:1 《现代企业内部审计实务全书》编委会编著
地震出版社 2017
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中文图书6.企业内部审计实务详解:审计程序+实践技法+案例解析 F239.45/27
馆藏复本:1
可借复本:1 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书7.内部审计工作法 F239.45/26
馆藏复本:2
可借复本:2 谭丽丽,罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书8.内部审计理论与实务 F239.45/25
馆藏复本:2
可借复本:2 李越冬主编
清华大学出版社 2017
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中文图书9.公司内部审计.2版 F239.45/24
馆藏复本:1
可借复本:1 叶陈云著
机械工业出版社 2013
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中文图书10.运营审计手册 F239.45/23
馆藏复本:1
可借复本:1 (英)安德鲁·钱伯斯(Andrew Chambers),(英)格雷厄姆·兰德(Graham Rand)著
电子工业出版社 2012
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中文图书11.企业内部控制审计工作底稿编制指南 F239.45-62/1
馆藏复本:1
可借复本:1 中国注册会计师协会编
中国财政经济出版社 2011
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中文图书12.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题.二,实施内部审计业务 F239.45-44/3
馆藏复本:2
可借复本:2 中审网校编
广东经济出版社 2011
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中文图书13.企业内部控制评价及审计指引配盘课件 F/DISC425
馆藏复本:4
可借复本:4 李三喜著
中国时代经济出版社 2011
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中文图书14.内部会计控制标准体系:中国运载火箭技术研究院的治理实践 F239.45/22
馆藏复本:2
可借复本:2 方世力主编
中国经济出版社 2011
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中文图书15.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题.三,经营分析和信息技术 F239.45-44/2
馆藏复本:2
可借复本:2 中审网校编
广东经济出版社 2011
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中文图书16.内部控制评价:理论·实务·案例 F239.45/21
馆藏复本:2
可借复本:2 杨雄胜,夏俊等著
大连出版社 2009
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中文图书17.会计控制最佳实务 F239.45/19
馆藏复本:2
可借复本:2 (美)斯蒂文·M. 布瑞格(Steven M. Bragg)著
大连出版社 2009
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中文图书18.内部控制政策与程序 F239.45/20
馆藏复本:2
可借复本:2 (加)露丝·海特渥(Rose Hightower)著
大连出版社 2009
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中文图书19.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/18
馆藏复本:2
可借复本:2 (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2009.09
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中文图书20.内部控制原理及其应用研究 F239.45/17
馆藏复本:2
可借复本:2 张喆著
化学工业出版社 2009
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