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检索到 4 条 分类号=F2 主题=内部审计 馆藏地=奉化馆密集库(可借) 的结果    

 


所有图书 可借图书

  1. 中文图书1.行政事业单位内部控制规范实施指南.修订版 F239.66-65/7

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    方周文,张庆龙,聂兴凯编著
    立信会计出版社 2017
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.事业单位内部控制与管理 F239.66/7

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    魏明,夏立均,贾玉凤编著
    经济科学出版社 2014
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.企业内部控制评价及审计指引配盘课件 F/DISC425

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    李三喜著
    中国时代经济出版社 2011
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.索耶内部审计:现代内部审计实务 F239.45/7

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    [美]Lawrence B.Sawyer, [美]Mortimer A.Dittenhofer, [美]James H.Scheiner著
    中国财政经济出版社 2005
    (0) 馆藏


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