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中文图书1.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/18
馆藏复本:2
可借复本:2 (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2009.09
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中文图书2.管理审计职能:公司审计部门程序指南 F239.45/1
馆藏复本:2
可借复本:2 (美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著
清华大学出版社 2004
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