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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:2

题名/责任者:
内部控制与风险管理/夏宁编著
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-111-73584-7/CNY59.00
载体形态项:
293页:图;26cm
并列正题名:
Internal control and risk management
丛编项:
会计学专业新企业会计准则系列教材
个人责任者:
夏宁 编著
学科主题:
企业内部管理-风险管理-高等学校-教材
中图法分类号:
F272.35
一般附注:
中国政法大学法商精品教材
书目附注:
有书目 (第289-293页)
提要文摘附注:
本书共分为五个部分。第一部分详细介绍了内部控制的产生发展、五大要素以及设计实施, 以及风险管理的发展、概念、分类等, 并将金融风险管理单独列为一章, 还对内部控制、风险管理和公司治理三个概念进行了辨析。第二部分通过选取特定行业为案例, 因不同行业的特殊性而重点向读者介绍不同行业在内部控制与风险管理上的不同做法。第三部分旨在通过介绍历年的内部控制与风险管理的学术研究成果, 帮助读者建立内部控制与风险管理研究的思路与逻辑框架, 为读者在未来进行更深一步的探索做理论铺垫。第四部分将结合一些先进的科学技术使之跟内部控制与风险管理相结合, 以更好地运用到现实企业管理中。 第五部分通过案例+理论的方法, 帮助读者对案例进行解读, 使读者能学以致用, 更好地理解理论知识的价值。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态 还书位置
F272.35/26 800611 2023  奉化馆流通区(可借)     定位 可借 奉化馆流通区(可借)
F272.35/26 794701 2023  鄞州馆流通区(可借)     定位 可借 鄞州馆流通区(可借)
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