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- 题名/责任者:
- Wiley CIA备考精要.1.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务/(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 李海风,李媛媛等译
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2009.09
- ISBN及定价:
- 978-7-121-09319-7/CNY29.00
- 载体形态项:
- 20,186页;24cm
- 并列正题名:
- Wiley CIA exam review focus notes.1.Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement
- 丛编项:
- Wiley CIA备考精要系列
- 个人责任者:
- (美) 瓦莱布哈内尼 S·拉奥 著
- 个人次要责任者:
- 李海风 译
- 个人次要责任者:
- 李媛媛 译
- 学科主题:
- 内部审计-考核-自学参考资料
- 学科主题:
- 内部审计
- 中图法分类号:
- F239.45
- 版本附注:
- 本书由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授权
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务。
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