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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:18

题名/责任者:
企业内部控制审计工作底稿编制指南/中国注册会计师协会编
出版发行项:
北京:中国财政经济出版社,2011
ISBN及定价:
978-7-5095-3258-4/CNY48.00
载体形态项:
282页;30cm
团体责任者:
中国注册会计师协会
学科主题:
企业-内部审计-指南
中图法分类号:
F239.45-62
提要文摘附注:
本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等重要环节,阐述了内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,提供了核心工作底稿的范例等。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 所在方位 书刊状态
F239.45-62/1 421702 2011 - 鄞州馆流通区(可借)     定位 可借
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